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甘肃省计量研究院完成2022年度质量管理体系内部审核工作

发布时间:2022-12-30 作者: 来源: 浏览:1353

近日,甘肃省计量研究院(以下称我院)圆满完成了2022年度质量管理体系的内部审核工作,达到了有效评价本院质量管理体系充分性、适宜性和运行有效性的目的。

此次内审,是在省计量院迎接“三大证一小证”4次外部评审后的一次全面内部审核。

为确保内部审核质量,对全院内审员组织了3次专题培训,并在认真梳理统计近三年来各部门内审不符合项、4次外部评审整改和改进项的基础上,科学策划了内部审核实施方案。为确保内审有效性,达到持续改进之目的,与以往不同是,今年成立6个审核组和1个专项检查组。6个审核组组成上专业相互补充,审核员独立于被审核的活动;专项检查组组长由监察室主任担任,6名组员的专业尽可能覆盖本院技术领域。

9月7日至9日的3天集中内审期间,我院19名内审员组成6个审核组(12人)围绕已建立计量标准中作业指导书编制、2022年设备溯源证书的确认、证书/报告中模板和不确定度评定、方法变更后评审情况、重点监控实验室监控记录等5方面重点进行检查;专项组对全院最高计量标准的主标准器外溯源证书确认和近三年来发生变化的规程规范评审及作业指导书修订状况进行专项检查。评审员依据JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》、CNAS-CL01相关文件和我院今年新修订的《质量手册》(F/2版)等要求,通过随机抽查证书、记录、现场查验、询问交流、计量标准文件集逐一核查等方式对本院11个专业实验室、院管理层和6职能部门的质量体系运行情况进行了全部门、全场所(3个工作场所)、全要素的细致评审,经过评审,内审小组一致认为各部门管理体系基本按照质量手册、程序文件运行,满足CNAS、CMA等准则与标准的要求,本院质量管理体系的运行持续符合要求,但也存在一定程度的不足,集中体现在发现的10个不符合项上。

在内审末次会议上,我院质量负责人、副院长赵鹏要求,各部门要重视审核所发现的问题,及时制订整改计划和措施,举一反三,认真做好自查自纠工作,立行立改抓落实,不断提高全院管理水平和工作质量,为甘肃省高质量发展提供准确可靠的计量技术保障。

针对9个不符合项我院及时制订整改计划,相关部门针对不符合项逐项分析原因、制订了整改措施并进行了验证和风险分析,目前, 9个不符合项全部整改完毕。

本次内部审核是我院搬迁至新基地进行了第2次内审,整改验收历时1个多月,圆满完成了2022年度质量管理体系内部审核工作,有效地提升了内审工作的针对性、验证了外部审核不符合项和改进项的整改情况。通过此次内审,进一步提升了我院工作质量,使本院的工作行为得以进一步的规范,质量体系得以持续有效运行。

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